
SAP业务全流程系统操作
7.采购申请PR审批以及转采购订单PO(审批ME54N,转采购订单MD04/ME57/ME58/ME21N都可以)FD10N查看客户余额,双击借方金额数字、贷方金额数字、余额数字查看,红色的没有收,绿色的是已经收好的。FB05是一般清账,可以做收款清账,也可做付款清账。12.生产报工(CO11N/CO15),以及查看报工前后的成本变化。双击凭证行,可以看到交货单信息。14.生产收货MIGO,查看生
MTO模式下的系统业务流程
主数据前提条件:
物料:产成品进行销售,计划策略组50。
物料BOM构成:
1.创建独立需求MD61(创建完毕后MD04里查看到独立的物料需求)
2.创建销售订单(VA01)
3.MD02跑MRP,跑完后会生成计划订单,该计划订单来自SO
4.计划订单转生产订单(MD04或CO41来操作转换)
5.生产订单放行CO02或者创建时候就放行
6.MD04查看产成品组件原材料生成的PR
7.采购申请PR审批以及转采购订单PO(审批ME54N,转采购订单MD04/ME57/ME58/ME21N都可以)
8.原材料收货MIGO(生成物料/会计凭证)
9.发票校验(MIR7/MIRO)
产成品两个组件收货后,进行发票过账。
10.发票付款清账F-53
FK10N查看供应商余额
F-53清账
11.发料到生产订单(MIGO)查看凭证FB03查看凭证关系
MIGO中可以查看凭证
FB03查看凭证。环境-凭证环境-浏览器关系。
12.生产报工(CO11N/CO15),以及查看报工前后的成本变化
13.KGI2计算生产间接费用,再查看成本变化
14.生产收货MIGO,查看生成的凭证,生产订单中查看成本变化
15.销售进行可用性检查,发货过账VA02 VL01N
点全部交货,保存。
16.销售开票,查看生成的会计凭证
17.销售开票VF01/VF02/VF03
双击凭证行,可以看到交货单信息。没问题点击保存生成系统的形式发票。
18.收款清账F-28
和付款清账类似。FB05是一般清账,可以做收款清账,也可做付款清账。
FD10N查看客户余额,双击借方金额数字、贷方金额数字、余额数字查看,红色的没有收,绿色的是已经收好的。
19.计提当月折旧AFAB
固定资产的折旧,会生成折旧会计凭证。
20.费用记账FB50
当月的工资、物耗费等费用记账。FB50可手工输入一些费用的凭证。
21.查看成本中心报表S_ALR_87013611
22.查看成本中心差异KSS1
23.成本中心作业分割KSS2
24.作业实际价格计算KSII
25.生产订单作业价值重估MFN1/CON2
MFN1单个订单重估,CON2工厂订单重估
25.生产订单结算
KKA0维护结算期间,在制品结账期间是前一个月。
KKAO计算在制品
26.生产订单差异计算KKS1/KKS2
KKS1批量处理,KKS2单个订单处理
27.生产订单结算KO88/CO88
KO88单个,CO88批量
查看订单成本和余额;对应查看在制品科目余额,看是否对应
28.物料分类账的运行 ckmlcp
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